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【决算公开】bet36线上娱乐_bet36手机投注_bet36体育在线bet36金沙分局单位
第一部分   bet36线上娱乐_bet36手机投注_bet36体育在线bet36金沙分局基本情况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规。部署全区公安工作并指导、检查和落实。
(二)维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。
(三)负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
(四)负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
(五)负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
(六)指导消防工作,依法进行消防监督。
(七)指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。
(八)组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
(九)承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。
 
二、内设机构
根据上述职责,我单位内设7个职能科(室),分别是:警务综合办公室、刑事侦查大队、社区警务一大队、社区警务二大队、治安巡防一大队、治安巡防二大队和法制大队。
 
第二部分  bet36线上娱乐_bet36手机投注_bet36体育在线bet36金沙分局2015年度部门决算报表
及“三公”经费决算报表
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述各表,请参看附表1-8。
 
第三部分   bet36线上娱乐_bet36手机投注_bet36体育在线bet36金沙分局2015年度部门决算
及“三公”经费决算情况的说明
 
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度总收入1058.11万元,其中财政拨款收入1057.96万元,其他收入0.15万元,比2014年度决算总收入增加508.48万元,增长48%,比2015年预算增长278.21万元,增长26.3% 。比2015年预算增长的主要原因为新招录民警人员增加及棚户区改造本地区住户增加。2015年总支出为560.55万元。比2014年决算支出增长244.86万元,增长43.68%。支出增长的主要原因为新招录民警人员增加及棚户区改造本地区住户增加。收支结余731.49万元,年末结转和结余731.49万元。
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年度收入1058.11万元,其中财政拨款收入1057.96万元,其他收入0.15万元,比2014年度决算总收入增加508.48万元,增长48%,比2015年预算增长278.21万元,增长26.3% 。比2015年预算增长的主要原因为新招录民警人员增加及棚户区改造本地区住户增加。
三、关于2015年度支出决算情况说明
2015年度总支出560.55万元,其中:行政运行95.96万元,一般行政管理事务22.99万元,机关服务135.43万元,治安管理114.15万元,刑事侦查8万元,其他公安支出123.1万元,国有农场办社会职能改革补助33.12万元,住房公积金13.71万元,提租补贴14.10万元。
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说
2015年度财政拨款收入1057.96万元。其中:行政运行95.96万元,一般行政管理事务50.75万元,机关服务586.88万元,治安管理246.57万元,刑事侦查10万元,其他公安支出0万元,国有农场办社会职能改革补助40万元,住房公积金13.71万元,提租补贴14.10万元。比2014年度财政拨款收入增加741.54万元,增长70.1%,比2015年预算增长的主要原因为新招录民警人员增加及棚户区改造本地区住户增加。
2015年度财政拨款支出446.46万元,其中:行政运行95.96万元,一般行政管理事务22.99万元,机关服务135.43万元,治安管理114.15万元,刑事侦查8万元,其他公安支出9万元,国有农场办社会职能改革补助33.12万元,住房公积金13.71万元,提租补贴14.10万元。比2014年决算支出增长241.46万元,增长54.1%。支出增长的主要原因为新招录民警人员增加及棚户区改造本地区住户增加。
 
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出446.46万元,其中:行政运行95.96万元,一般行政管理事务22.99万元,机关服务135.43万元,治安管理114.15万元,刑事侦查8万元,其他公安支出9万元,国有农场办社会职能改革补助33.12万元,住房公积金13.71万元,提租补贴14.10万元。比2014年决算支出增长241.46万元,增长54.1%。支出增长的主要原因为新招录民警人员增加及棚户区改造本地区住户增加。
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出161.58万元,其中人员经费支出139.12万元,其中:基本工资47.75万元,津贴补贴49.80万元,奖金9.93万元,社会保障缴费0.24万元,生活补助1.03万元,医疗费2.50万元,奖励金0.06万元,住房公积金13.71万元,提租补贴14.10万元。公用经费支出22.46万元,其中:办公费7.01万元,印刷费0.36万元,手续费0.06万元,水费0.1万元,电费0.18万元,邮电费0.42万元,取暖费5.91万元,差旅费1.02万元,培训费1.03万元,公务用车运行维护费4.26万元,办公设备购置1.69万元,专用设备购置0.42万元。
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费支出总额32.49万元,与年初预算增加29.93万元,增长92.1%。与上一年度决算减少102.27万元,减少314.77%。主要原因是由于棚户区改造,金沙新区住户增多,案件量也随之增多,导致执勤车辆运行维护费用增多。                                              
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(1)2015年度我单位无因公出国(境)费支出。
(2)2015年度我单位无公务用车购置支出。
(3)2015年度我单位公务用车运行支出32.49万元。
(4)2015年度我单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度,我单位没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。
九、关于2015年度机关运行经费支出情况
2015年我单位机关运行经费支出22.46万元。
十、政府采购支出情况说明
2015年政府采购支出总额154万元,其中:政府采购货物支出54万元,分局技术用房装修100万元。
十一、国有资产占有使用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十二、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无绩效管理工作。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
八、用事业基金弥补收支差额:指用单位的结余(不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥补收支差额。
九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十四、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十八、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十九、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:1.《收入支出决算总表》(公开01表)
 
           2.《收入决算表》(公开02表)
 
           3.《支出决算表》(公开03表)
 
           4.《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)
 
               5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)
           6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开06表)
           7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开07表)
           8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)
 

 

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